служба по тарифам Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- производственную программу ООО «Вита» (ОГРН 1103019000655) в сфере холодного водоснабжения на 2014 год;
- производственную программу ООО «Вита» (ОГРН 1103019000655) в сфере водоотведения на 2014 год.
2. Установить ООО «Вита» (ОГРН 1103019000655):
2.1. Одноставочный тариф на техническую воду с календарной разбивкой:
- с 01.01.2014 до 30.06.2014 – 31,55 руб./куб. м (без НДС);
- с 01.07.2014 до 31.12.2014 – 32,65 руб./куб. м (без НДС);
2.2. Одноставочный тариф на водоотведение с календарной разбивкой:
- с 01.01.2014 до 30.06.2014 – 40,16 руб./куб. м (без НДС);
- с 01.07.2014 до 31.12.2014 – 41,60 руб./куб. м (без НДС).
3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего постановления действуют с 01.01.2014 до 31.12.2014.
4. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 14.11.2012 № 144 «Об установлении ООО «Вита» тарифов в системах холодного водоснабжения и водоотведения».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов организаций коммунального комплекса службы по тарифам Астраханской области (Старкова М.В.):
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.
5.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 27.11.2013 № 198 в ООО «Вита» (ОГРН 1103019000655).
5.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 27.11.2013 № 198 в Федеральную службу по тарифам (в том числе в электронном виде).
5.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
5.5. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего постановления в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
5.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
5.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 27.11.2013 № 198 на сайте службы по тарифам Астраханской области ( astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2014.
Руководитель О.Г. Зверева
УТВЕРЖДЕНА
постановлением службы по тарифам Астраханской области
от 27.11.2013 № 129
Производственная программа
ООО «Вита» (ОГРН 1103019000655) в сфере водоотведения
на 2014 год
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
|
ООО «Вита» (ОГРН 1103019000655) 416455, Астраханская область, Приволжский район, с. Евпраксино, ул. Ленина, 40
|
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
|
Служба по тарифам Астраханской области 414000, г. Астрахань, ул. Кирова/пер. Театральный, 19/4
|
Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п
|
Показатели производственной деятельности
|
Единицы измерения
|
Величина показателя на 2014 год
|
в том числе в период:
|
с 01.01.2014 до 30.06.2014
|
с 01.07.2014 до 31.12.2014
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Объем отведенных стоков
|
тыс. куб. м
|
11
|
5,5
|
5,5
|
2
|
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
|
тыс. куб. м
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3
|
Объем отведенных стоков переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам:
|
тыс. куб. м
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4
|
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
|
тыс. куб. м
|
11
|
5,5
|
5,5
|
4.1
|
населению
|
тыс. куб. м
|
10,0
|
5,0
|
5,0
|
4.2
|
бюджетным и прочим потребителям
|
тыс. куб. м
|
1,0
|
0,5
|
0,5
|
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
Результат выполнения мероприятий
|
Ожидаемый эффект
|
тыс. руб.
|
%
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
Результат выполнения мероприятий
|
Ожидаемый эффект
|
тыс. руб.
|
%
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Доходы
|
тыс. руб.
|
449,63
|
2
|
Расходы всего, в том числе:
|
тыс. руб.
|
449,63
|
2.1
|
электроэнергия
|
тыс. руб.
|
37,08
|
2.2
|
материалы (химические реагенты)
|
тыс. руб.
|
0,00
|
2.3
|
амортизация
|
тыс. руб.
|
0,00
|
2.4
|
аренда основного оборудования
|
тыс. руб.
|
0,00
|
2.5
|
текущий ремонт и техническое обслуживание
|
тыс. руб.
|
147,90
|
2.6
|
капитальный ремонт
|
тыс. руб.
|
0,00
|
2.7
|
затраты на оплату труда
|
тыс. руб.
|
107,62
|
2.8
|
отчисления на социальные нужды
|
тыс. руб.
|
32,50
|
2.9
|
покупная вода
|
тыс. руб.
|
0,00
|
2.10
|
услуги, оказываемые сторонними организациями
|
тыс. руб.
|
0,00
|
2.11
|
цеховые расходы
|
тыс. руб.
|
0,00
|
2.12
|
прочие (прямые) расходы
|
тыс. руб.
|
0,00
|
2.13
|
косвенные (прочие) расходы
|
тыс. руб.
|
120,08
|
2.14
|
внереализационные расходы
|
тыс. руб.
|
0,00
|
2.15
|
расходы не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
|
тыс. руб.
|
4,45
|
Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации
№ п/п
|
Наименование целевого показателя
|
Значение целевого показателя на 2014 год
|
1
|
2
|
3
|
1
|
Показатели очистки сточных вод
|
-
|
2
|
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
|
-
|
3
|
Показатели качества обслуживания абонентов
|
-
|
4
|
Показатели эффективности использования ресурсов
|
-
|
5
|
Показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы)
|
-
|
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы ООО «Вита» (ОГРН 1103019000655) в сфере водоотведения на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО «Вита» (ОГРН 1103019000655) в сфере водоотведения.
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
№ п/п
|
Показатели производственной деятельности
|
Единицы измерения
|
Плановая величина показателя на 2012 год
|
Фактическая величина показателя за 2012 год
|
Примечание
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Объем отведенных стоков
|
тыс. куб. м
|
17,6
|
11
|
-
|
2
|
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
|
тыс. куб. м
|
0,00
|
0,00
|
-
|
3
|
Объем отведенных стоков переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам:
|
тыс. куб. м
|
0,00
|
0,00
|
-
|
4
|
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
|
тыс. куб. м
|
17,6
|
11
|
-
|
5
|
населению
|
тыс. куб. м
|
16,6
|
10,20
|
-
|
6
|
бюджетным
|
тыс. куб. м
|
1,0
|
0,8
|
,-
|
|
прочим потребителям
|
тыс. куб. м
|
0,0
|
0,0
|
|
Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Плановые показатели
|
Фактические показатели
|
Примечание
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
|
ожидаемый эффект
|
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
результат выполнения мероприятий
|
достигнутый эффект
|
наименование показателя
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Плановые показатели
|
Фактические показатели
|
Примечание
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
|
ожидаемый эффект
|
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
результат выполнения мероприятий
|
достигнутый эффект
|
наименование показателя
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
График реализации мероприятий
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
-
|
-
|
-
|
УТВЕРЖДЕНА
постановлением службы по тарифам Астраханской области
от 27.11.2013 № 129
Производственная программа
ООО «Вита» (ОГРН 1103019000655) в сфере холодного водоснабжения на 2014 год
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
|
ООО «Вита» (ОГРН 1103019000655) 416455, Астраханская область, Приволжский район, с. Евпраксино, ул. Ленина, 40
|
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
|
Служба по тарифам Астраханской области 414000, г. Астрахань, ул. Кирова/пер. Театральный, 19/4
|
Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
№ п/п
|
Показатели производственной деятельности
|
Единицы измерения
|
Величина показателя на 2014 год
|
в том числе в период:
|
с 01.01.2014 до 30.06.2014
|
с 01.07.2014 до 31.12.2014
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Объем выработки воды
|
тыс. куб. м
|
62
|
31
|
31
|
2
|
Объем воды, используемой на собственные нужды
|
тыс. куб. м
|
3
|
1,5
|
1,5
|
3
|
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
|
тыс. куб. м
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4
|
Объем отпуска в сеть
|
тыс. куб. м
|
59
|
29,5
|
29,5
|
5
|
Объем потерь
|
тыс. куб. м
|
5,808
|
2,904
|
2,904
|
6
|
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
|
%
|
9,8
|
9,8
|
9,8
|
7
|
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
|
тыс. куб. м
|
53,192
|
26,596
|
26,596
|
7.1
|
населению
|
тыс. куб. м
|
43,71
|
21,855
|
21,855
|
7.2
|
бюджетным и прочим потребителям
|
тыс. куб. м
|
9,482
|
4,741
|
4,741
|
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды, и график их реализации
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
Результат выполнения мероприятий
|
Ожидаемый эффект
|
тыс. руб.
|
%
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
Результат выполнения мероприятий
|
Ожидаемый эффект
|
тыс. руб.
|
%
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Доходы
|
тыс. руб.
|
1707,3
|
2
|
Расходы всего, в том числе:
|
тыс. руб.
|
1707,3
|
2.1
|
электроэнергия
|
тыс. руб.
|
581,56
|
2.2
|
материалы (химические реагенты)
|
тыс. руб.
|
0,00
|
2.3
|
амортизация
|
тыс. руб.
|
0,00
|
2.4
|
аренда основного оборудования
|
тыс. руб.
|
40,04
|
2.5
|
текущий ремонт и техническое обслуживание
|
тыс. руб.
|
193,32
|
2.6
|
капитальный ремонт
|
тыс. руб.
|
0,00
|
2.7
|
затраты на оплату труда
|
тыс. руб.
|
355,20
|
2.8
|
отчисления на социальные нужды
|
тыс. руб.
|
107,27
|
2.9
|
покупная вода
|
тыс. руб.
|
0,00
|
2.10
|
услуги, оказываемые сторонними организациями
|
тыс. руб.
|
0,00
|
2.11
|
цеховые расходы
|
тыс. руб.
|
154,10
|
2.12
|
прочие (прямые) расходы
|
тыс. руб.
|
0,00
|
2.13
|
косвенные (прочие) расходы
|
тыс. руб.
|
258,91
|
2.14
|
внереализационные расходы
|
тыс. руб.
|
0,00
|
2.15
|
расходы не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
|
тыс. руб.
|
16,90
|
Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации
№ п/п
|
Наименование целевого показателя
|
Значение целевого показателя на 2014 год
|
1
|
2
|
3
|
1
|
Показатели качества воды
|
-
|
2
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
|
-
|
3
|
Показатели качества обслуживания абонентов
|
-
|
4
|
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
|
-
|
5
|
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
|
-
|
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы ООО «Вита» (ОГРН 1103019000655) в сфере холодного водоснабжения на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО «Вита» (ОГРН 1103019000655) в сфере холодного водоснабжения
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
№ п/п
|
Показатели производственной деятельности
|
Единицы измерения
|
Плановая величина показателя на 2012 год
|
Фактическая величина показателя за 2012 год
|
Примечание
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Объем поднятой воды (насосными станциями)
|
тыс. куб. м
|
78,1
|
54,6
|
-
|
|
в том числе подземной
|
тыс. куб. м
|
0,00
|
0,00
|
-
|
2
|
Объем покупной воды
|
тыс. куб. м
|
0,00
|
0,00
|
-
|
3
|
Объем воды, используемой на собственные нужды
|
тыс. куб. м
|
3,7
|
2,5
|
-
|
4
|
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
|
тыс. куб. м
|
0,00
|
0,00
|
-
|
5
|
Объем отпуска в сеть
|
тыс. куб. м
|
74,4
|
52,10
|
-
|
6
|
Объем потерь
|
тыс. куб. м
|
6,7
|
4,5
|
-
|
7
|
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
|
%
|
9
|
8,64
|
-
|
8
|
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
|
тыс. куб. м
|
67,7
|
47,6
|
-
|
8.1
|
населению
|
тыс. куб. м
|
44
|
41
|
-
|
8.2
|
бюджетным потребителям
|
тыс. куб. м
|
5,7
|
3,6
|
-
|
8.3
|
прочим потребителям
|
тыс. куб. м
|
18,0
|
3
|
-
|
Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Плановые показатели
|
Фактические показатели
|
Примечание
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
|
ожидаемый эффект
|
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
результат выполнения мероприятий
|
достигнутый эффект
|
наименование показателя
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Плановые показатели
|
Фактические показатели
|
Примечание
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
|
ожидаемый эффект
|
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
результат выполнения мероприятий
|
достигнутый эффект
|
наименование показателя
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
График реализации мероприятий
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
-
|
-
|
-
|
|